中科藍(lán)訊(688332):2024年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告

時間:2025年04月08日 21:56:19 中財網(wǎng)
原標(biāo)題:中科藍(lán)訊:2024年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告

深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司
2024年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告
深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”)為公司2024年度審計機(jī)構(gòu),根據(jù)財政部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》,公司對天健2024年度審計過程中的履職情況進(jìn)行評估,具體情況如下:
一、2024年年審會計師事務(wù)所基本情況
(一)會計師事務(wù)所基本信息

事務(wù)所名稱天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)  
成立日期2011年7月18日組織形式特殊普通合伙
注冊地址浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路128號  
首席合伙人鐘建國上年度末合伙人數(shù)量241人
上年度末執(zhí)業(yè)人 員數(shù)量注冊會計師2,356人 
 簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審 計報告的注冊會計師904人 
2023年(經(jīng)審計) 業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入總額34.83億元 
 審計業(yè)務(wù)收入30.99億元 
 證券業(yè)務(wù)收入18.40億元 
2024年上市公司 (含A、B股)審 計情況客戶家數(shù)707家 
 審計收費(fèi)總額7.20億元 
 涉及主要行業(yè)制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè), 批發(fā)和零售業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理 業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè), 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè), 

  金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲和郵政 業(yè),采礦業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),文化、體 育和娛樂業(yè),建筑業(yè),綜合,住宿和餐飲業(yè), 衛(wèi)生和社會工作等
 本公司同行業(yè)上市公司 審計客戶家數(shù)544家
(二)聘任會計師事務(wù)所履行的程序
公司通過邀請報價方式進(jìn)行2024年度會計師事務(wù)所的選聘,經(jīng)對審計機(jī)構(gòu)的資料審核及初步評定,公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2024年度會計師事務(wù)所。

審計委員會監(jiān)督了公司的選聘流程,并對天健會計師事務(wù)所進(jìn)行了審查,認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)則,客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé),認(rèn)可天健會計師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力,同意向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2024年度會計師事務(wù)所。

公司于2024年8月12日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度會計師事務(wù)所的議案》,同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度會計師事務(wù)所,該議案已于2024年8月29日經(jīng)公司2024年第一次臨時股東大會審議通過。

二、會計師事務(wù)所履職情況
根據(jù)《審計業(yè)務(wù)約定書》,遵循《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》和其他執(zhí)業(yè)規(guī)范,天健會計師事務(wù)所對公司2024年度財務(wù)報告及2024年12月31日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了審計,同時對公司2024年度募集資金存放與實際使用情況、2024年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況等進(jìn)行核查并出具了專項報告。

在執(zhí)行審計工作的過程中,天健會計師事務(wù)所及相關(guān)審計人員就獨(dú)立性、審計工作小組的人員構(gòu)成、審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法、年度審計重點(diǎn)、審計總結(jié)等事項與公司董事會審計委員會、獨(dú)立董事以及公司管經(jīng)審計,天健會計師事務(wù)所認(rèn)為,公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況,以及2024年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量;公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。天健會計師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

三、公司對會計師事務(wù)所履職情況的評估
公司董事會認(rèn)為天健會計師事務(wù)所具有獨(dú)立的法人資格,具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格,能夠滿足審計工作的要求。天健會計師事務(wù)所在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨(dú)立審計原則,客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,切實履行了會計師事務(wù)所應(yīng)盡的職責(zé),且專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力及獨(dú)立性足以勝任,工作中亦不存在損害公司整體利益及中小股東權(quán)益的行為,審計行為規(guī)范有序,出具的審計報告客觀、完整、清晰、及時。

深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司
董事會
2025年4月9日

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